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中共柳州市纪律检查委员会2023年度部门决算

来源: 柳州市纪委监委  |   发布日期: 2024-07-25 09:00   

中共柳州市纪律检查委员会2023年度部门决算


目 录

第一部分:中共柳州市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共柳州市纪律检查委员会2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:中共柳州市纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释


第一部分:中共柳州市纪律检查委员会概况

一、主要职能

1.负责的纪律检查工作协助市委推进全面严治党,风建和组协调腐工作2.照党章程其他行监、执、问职能;3.负统筹调反败国外追追赃和逃、防止法资金流工作,督有关位做工作4.责综分析全从严党、风廉建设作情,对检监重要论及践问进行究,与起草市关于党廉政建和反腐败争的法制度性文;5.负责市监察作,法对委管的行使力的职人员行监察,查职务法和职务罪,开廉政反腐工作6.责组织调全从严党、风廉腐败传工;7.负责全纪检察系领导子建部队建设和织建设的合规划政策要求制度建和业指导;8.依照法律规定监督、查、处置职责;9.在市委领导下,配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

二、部门决算单位构成

中共柳州市纪律检查委员会共有直属单位2个。其中:
(一)行政单位1个,是中共柳州市纪律检查委员会(柳州市监察委员会)。

 (二)全额拨款事业单位1个,是柳州市廉政教育中心。 机关内设21个科室,分别:办公室、组织部宣传部、究法室、党政风监督、信访、案件监管理室第一第五督检查、第六到十审查查室、案审理室纪检监察干部监督室、技术监督室、机关党委。

市委巡察办及市委第一到第五巡察组合署办公。

市纪委监派驻(出)机构27个,在其他各市直机关办公。


第二部分:中共柳州市纪律检查委员会2023

年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表


部门名称:中共柳州市纪律检查委员会


金额单位:万元


收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

9,865.25

一、一般公共服务支出

8,013.97

二、政府性基金预算财政拨款收入

39.12

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

895.88

九、卫生健康支出

448.41

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

147.12

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

398.99

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

9,904.36

本年支出合计

9,904.36

使用非财政拨款结余(含专用结余)

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

收入总计

9,904.36

支出总计

9,904.36

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


公开02表

收入决算表

部门名称:中共柳州市纪律检查委员会


金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补

助收入

事业收

经营收

附属单位上缴收入

其他收

功能分类科目

代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,904.36

9,904.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8,013.97

8,013.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 20111

 纪检监察事务

8,013.97

8,013.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2011101

 行政运行

4,010.66

4,010.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2011102

 一般行政管理事务

268.22

268.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2011150

 事业运行

527.73

527.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2011199

 其他纪检监察事务支出

3,207.36

3,207.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

895.88

895.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 20805

 行政事业单位养老支出

859.99

859.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2080501

 行政单位离退休

161.98

161.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2080505

 机关事业单位基本养老保

险缴费支出

469.40

469.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2080506

 机关事业单位职业年金缴

费支出

228.61

228.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 20808

 抚恤

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2080801

 死亡抚恤

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

448.41

448.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 21011

 行政事业单位医疗

448.41

448.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2101101

 行政单位医疗

207.61

207.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2101102

 事业单位医疗

28.50

28.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2101103

 公务员医疗补助

212.30

212.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

147.12

147.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 21203

 城乡社区公共设施

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2120399

 其他城乡社区公共设施支

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 21219

 国有土地使用权出让收入对

应专项债务收入安排的支出

39.12

39.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2121999

 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

39.12

39.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

398.99

398.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 22102

 住房改革支出

398.99

398.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2210201

 住房公积金

392.21

392.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2210203

 购房补贴

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


公开03表

支出决算表


部门名称:中共柳州市纪律检查委员会


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目

代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,904.36

6,274.88

3,629.49

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8,013.97

4,538.38

3,475.58

0.00

0.00

0.00

 20111

 纪检监察事务

8,013.97

4,538.38

3,475.58

0.00

0.00

0.00

 2011101

 行政运行

4,010.66

4,010.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 2011102

 一般行政管理事务

268.22

0.00

268.22

0.00

0.00

0.00

 2011150

 事业运行

527.73

527.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 2011199

 其他纪检监察事务支

3,207.36

0.00

3,207.36

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

895.88

895.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 20805

 行政事业单位养老支出

859.99

859.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 2080501

 行政单位离退休

161.98

161.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 2080505

 机关事业单位基本养

老保险缴费支出

469.40

469.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 2080506

 机关事业单位职业年

金缴费支出

228.61

228.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 20808

 抚恤

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

 2080801

 死亡抚恤

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

448.41

448.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 21011

 行政事业单位医疗

448.41

448.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 2101101

 行政单位医疗

207.61

207.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 2101102

 事业单位医疗

28.50

28.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 2101103

 公务员医疗补助

212.30

212.30

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

147.12

0.00

147.12

0.00

0.00

0.00

 21203

 城乡社区公共设施

108.00

0.00

108.00

0.00

0.00

0.00

 2120399

 其他城乡社区公共设

施支出

108.00

0.00

108.00

0.00

0.00

0.00

 21219

 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

39.12

0.00

39.12

0.00

0.00

0.00

 2121999

 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

39.12

0.00

39.12

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

398.99

392.21

6.79

0.00

0.00

0.00

 22102

 住房改革支出

398.99

392.21

6.79

0.00

0.00

0.00

 2210201

 住房公积金

392.21

392.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 2210203

 购房补贴

6.79

0.00

6.79

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


公开04表

财政拨款收入支出决算总表


部门名称:中共柳州市纪律检查委员会


金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预

算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨

款收入

1

9,865.25

一、一般公共服务支出

33

8,013.97

8,013.97

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政

拨款收入

2

39.12

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财

政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒

支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

895.88

895.88

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

448.41

448.41

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

147.12

108.00

39.12

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息

等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象

等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

398.99

398.99

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预

算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急

管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安

排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

9,904.36

本年支出合计

59

9,904.36

9,865.25

39.12

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

 政府性基金预算财政拨

30

0.00

62

 国有资本经营预算财政

拨款

31

0.00

63

合计

32

9,904.36

合计

64

9,904.36

9,865.25

39.12

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表


部门名称:中共柳州市纪律检查委员会


金额单位:万元


项目

本年支出

功能分类科目

代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,865.25

6,274.88

3,590.37

201

一般公共服务支出

8,013.97

4,538.38

3,475.58

 20111

 纪检监察事务

8,013.97

4,538.38

3,475.58

 2011101

 行政运行

4,010.66

4,010.66

0.00

 2011102

 一般行政管理事务

268.22

0.00

268.22

 2011150

 事业运行

527.73

527.73

0.00

 2011199

 其他纪检监察事务支出

3,207.36

0.00

3,207.36

208

社会保障和就业支出

895.88

895.88

0.00

 20805

 行政事业单位养老支出

859.99

859.99

0.00

 2080501

 行政单位离退休

161.98

161.98

0.00

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

469.40

469.40

0.00

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

228.61

228.61

0.00

 20808

 抚恤

35.89

35.89

0.00

 2080801

 死亡抚恤

35.89

35.89

0.00

210

卫生健康支出

448.41

448.41

0.00

 21011

 行政事业单位医疗

448.41

448.41

0.00

 2101101

 行政单位医疗

207.61

207.61

0.00

 2101102

 事业单位医疗

28.50

28.50

0.00

 2101103

 公务员医疗补助

212.30

212.30

0.00

212

城乡社区支出

108.00

0.00

108.00

 21203

 城乡社区公共设施

108.00

0.00

108.00

 2120399

 其他城乡社区公共设施支出

108.00

0.00

108.00

221

住房保障支出

398.99

392.21

6.79

 22102

 住房改革支出

398.99

392.21

6.79

 2210201

 住房公积金

392.21

392.21

0.00

 2210203

 购房补贴

6.79

0.00

6.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


部门名称:中共柳州市纪律检查委员会


金额单位:万元


经济分类

科目代码

科目名称

金额

经济分类

科目代码

科目名称

金额

经济分类

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,286.65

302

商品和服务支出

707.44

307

债务利息及费用支出

0.00

 30101

 基本工资

1,163.89

 30201

 办公费

65.55

 30701

 国内债务付息

0.00

 30102

 津贴补贴

908.21

 30202

 印刷费

3.52

 30702

 国外债务付息

0.00

 30103

 奖金

1,315.23

 30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 30106

 伙食补助费

0.00

 30204

 手续费

0.00

 31001

 房屋建筑物购建

0.00

 30107

 绩效工资

243.36

 30205

 水费

7.27

 31002

 办公设备购置

0.00

 30108

 机关事业单位基本

养老保险缴费

469.40

 30206

 电费

30.91

 31003

 专用设备购置

0.00

 30109

 职业年金缴费

228.61

 30207

 邮电费

53.31

 31005

 基础设施建设

0.00

 30110

 职工基本医疗保险

缴费

231.94

 30208

 取暖费

0.00

 31006

 大型修缮

0.00

 30111

 公务员医疗补助缴

212.30

 30209

 物业管理费

3.77

 31007

 信息网络及软件购

置更新

0.00

 30112

 其他社会保障缴费

46.04

 30211

 差旅费

55.66

 31008

 物资储备

0.00

 30113

 住房公积金

392.21

 30212

 因公出国(境)费

0.00

 31009

 土地补偿

0.00

 30114

 医疗费

0.00

 30213

 维修(护)费

14.95

 31010

 安置补助

0.00

 30199

 其他工资福利支出

75.47

 30214

 租赁费

0.00

 31011

 地上附着物和青苗

补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

280.79

 30215

 会议费

2.08

 31012

 拆迁补偿

0.00

 30301

 离休费

42.78

 30216

 培训费

14.93

 31013

 公务用车购置

0.00

 30302

 退休费

54.06

 30217

 公务接待费

3.40

 31019

 其他交通工具购置

0.00

 30303

 退职(役)费

0.00

 30218

 专用材料费

0.00

 31021

 文物和陈列品购置

0.00

 30304

 抚恤金

69.35

 30224

 被装购置费

0.00

 31022

 无形资产购置

0.00

 30305

 生活补助

0.00

 30225

 专用燃料费

0.00

 31099

 其他资本性支出

0.00

 30306

 救济费

0.00

 30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

 30307

 医疗费补助

27.74

 30227

 委托业务费

0.00

 39907

 国家赔偿费用支出

0.00

 30308

 助学金

0.00

 30228

 工会经费

71.97

 39908

 对民间非营利组织

和群众性自治组织补贴

0.00

 30309

 奖励金

0.00

 30229

 福利费

17.15

 39909

 经常性赠与

0.00

 30310

 个人农业生产补贴

0.00

 30231

 公务用车运行维护

14.45

 39910

 资本性赠与

0.00

 30311

 代缴社会保险费

0.00

 30239

 其他交通费用

227.75

 39999

 其他支出

0.00

 30399

 其他对个人和家庭

的补助

86.86

 30240

 税金及附加费用

0.00

 30299

 其他商品和服务支

120.78

人员经费合计

5,567.44

公用经费合计

707.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


部门名称:中共柳州市纪律检查委员会


金额单位:万元


项目

年初结转和

结余

本年收入

本年支出

年末结转和

结余

功能分类科目代

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

39.12

39.12

0.00

39.12

0.00

212

城乡社区支出

0.00

39.12

39.12

0.00

39.12

0.00

 21219

 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

0.00

39.12

39.12

0.00

39.12

0.00

 2121999

 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

0.00

39.12

39.12

0.00

39.12

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


部门名称:中共柳州市纪律检查委员会


金额单位:万元


项目

本年支出

功能分类科目

代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表


部门名称:中共柳州市纪律检查委员会


金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接

待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运

行维护费

小计

公务用车

购置费

公务用车运

行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18.98

0.00

14.45

0.00

14.45

4.53

18.98

0.00

14.45

0.00

14.45

4.53

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分:中共柳州市纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

2023度总9,904.36万元9,904.36万元,较2022度决算数增加983.44万元,增长11.02%。收入具体情况如下:
1.9,865.25当年付的金。2022度决数增944.33万元10.59%应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入39.12万元,为柳州市本级财付的2022此项不可上年度比较情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平,无增减变动。

4.上级补助收入0万元,为事业单位从主管部门和上级单位取政补于补业务。与2022年度决算数持平,无增减变动。

5.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平,无增减变动。

6.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平,无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平,无增减变动。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收营收得的与2022决算无增减变动。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单在当年“财政拨收入”事业收入“经营入”“其收入”能保证其出的情下,使用前年度累的结余收支资金2022年持平,无增减变动。

10.上年结和结余0元,为前年度支预算因观条变化执行完、结转到年度按关规定继使用的金。与2022年度决算数持平,无增减变动。

2023度总9,904.36万元9,904.36万元,较2022度决算数增加983.44万元,增长11.02%。支出具体情况如下:
1.8,013.97监察事务支。较2022年度决数增加1,217.13万元,增17.91%,要原是:2023年办理件量加,关保用相应增加。

2.保障(类895.88主要单位养支出。2022年度决数减少210.51万元降19.03%,主要原因是:新增退休人员,在职在编人员减少。

3.健康448.41万于:单位医疗。较2022年度决算数减少85.99万元,下降16.09%,主要原因是:新增退休人员,在职在编人员减少。

4.社区147.12万于:tq2022,不可比,故无上年度比较情况说明。

5.保障398.99万于:202284.30降17.44%,主要原因是:新增退休人员,在职在编人员减少。

 6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、和缴等。2022持平变动。

 7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观件发生化无法按计划实,需要延到以后度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平,无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年公共款支9,865.25较2022年度决算数加944.33万元,增长10.59%。其:基本支出6,274.88万元,项目支出3,590.37万元。

本部门2023年度一般共预算财政拨款出年初预7,780.21元,9,865.25完成的126.80%。

支出具体情况如下:
(一)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政行(项年初预算为3,625.61元,支出决算4,010.66万元,完成年初预算的110.62%。决算数高于预算数的主要原因是:案件数量加,保经费相应加。主用于:保依照党章程其他内法规行监督、纪、问职能,在委领导,配市委察工作导小组组开展巡工作,负全市监工作依法市委管的行使公力的公人员进行察,调职务法和务犯罪开展廉政设和反工作,负组织协全面严治、党风政建设和腐败宣教育工作负责全纪检察系领导班建设、干队伍建和组织建的综合划、政策要求、制度建设和业务指导等工作。

(二)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般理事务项)年预算283.76万,支决算为268.2294.52%:厉行节约,压减公用经费支出。主要用于:办公用品采购等。

(三)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业项)年预算为549.82万,支出算为527.73万元95.98%费减少。主要用于:事业单位人员经费支出。

(四)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他监察事务支出(项)年初预算为1,416.60万元,支出决为3,207.36万元,完成年初预算的226.41%。决算数高于预算数的主要原是:办保障经费加。主用于:保依照党章程其他内法规行监督、纪、问职能,在委领导,配市委察工作导小组组开展巡工作,负全市监工作依法市委管的行使公力的公人员进行察,调职务法和务犯罪开展廉政设和反工作,负组织协全面严治、党风政建设和腐败宣教育工作负责全纪检察系领导班建设、干队伍建和组织建的综合划、政策要求、制度建设和业务指导等工作。

会保和就支出行政位养退108.07算为161.98万元,完成年初预算的149.88%。决算数高于预算数的主要原是:相社保费用加。主用于:行单位离退休人员经费支出。

会保和就支出行政位养)机事业位基保险费支(项年初575.77万元,支出决算为469.40万元,完成年初预算81.53%决算低于预数的主要因是:退休人员增,在职编人员减少。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

会保和就支出行政位养287.89,支出算为228.61万元完成年预算79.41%。低于算数的要原因是退休人增加,在在编人减少。主要用于:机关事业单位职业年金缴费。

)社保障和业支(类抚恤()死035.89的主原因:职。主用于去世工抚发放。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政疗(项年初预为249.55万元,出决为207.6183.19%退休人员增加,在职在编人员减少。主要用于:行政单位医疗支出。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业疗()年预算31.14万元支出算为28.50万91.52%基数调整。主要用于:事业单位医疗支出。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公疗补助项)年预算220.16万,支决算为212.3096.43%退人员加,职在减少主要于:务员补助。

(十二)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其公共项)算为0出决108万元决算数于预算数主要原是:项目度变动支付检监智慧信系统相关用。主用于:纪监察智信息系统支出。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公项)年预算为431.83万,支出算为392.21万元90.83%退员增加,在职在编人员减少。主要用于:住房公积金缴纳。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为6.79万元。决算数高于预算数的要原因:财政下在职在人员购房贴。主用于:在职在编人员购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年公共款基6,274.88员经5,567.44元,括:补贴奖金、效工资、关事业位基本养保险缴、职年金费、职基本医疗险缴费公务员医补助缴、其社会障缴费住房公积、其他资福利支、离休、退费、恤金、疗费补助其他对人和家庭补助;用经707.44元,主包括:公费、刷费、费、电、邮费、业管理、差旅费维修()费、会费、培费、务接费、工经费、福费、公用车运行护费、他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下:
资福预算5,056.85元,为5,286.65万元,完成年初预算的104.54%。决算数高于预算数的主要原因是:人员经费基数调整,相关经费增加。

)商和服支出初预算836.19万元支出707.44万元,成年预算的84.60%。算数低预算数要原因是:厉行节约,压减公用经费支出。

)对人和庭的助年初算为186.81元,决算为280.79万元,完成年初预算的150.31%。决算数高于预算数的原因:退人员关经增加以及度追恤金。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部2023年政府性基金算财政拨款出决算39.122022支出不可年度说明。其中:基本支出0万元,项目支出39.12万元。

2023度政政拨0万元,支出决算39.12万元。

支出具体情况如下:
(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应项债收入安的支出()其他有土地使权出让入对的支算为0为39.12万元。决算数高于预算数的主要原因是:年度新增政府化解tq企业账款。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部2023年度没有有资本营预算财拨款收,也有国资本经预算财政款安排支出,与年相比变化,与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

门2023度财安排“三”经支出18.98元,支出决算为18.98万元,完成预算的100%。较2022年决算数增加1.19万元,增长6.69%,主要原因是:案件数量增加,相应务用车行费用及务接待用有所增。其中因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.45万元;公务接待费支出决算为4.53万元。

具体情况如下:
(一)因出国(境)费支预算为0万元,支决算为02022持平减变使用财柳州纪律查委会机关0个属单出国组0他单组织出国组0个全年公出(境团组0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出预算为14.45万元,支出决算为14.45万元,其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与2022年决算数持平,无增减变动。购置了0辆公务用车。

算为14.45为14.45万元,完成预算的100%。较2022年决算数增加0.45万元,增长3.21%,主要原因是:案件数量增加,相应公务用车运行费用。主要于机要件交换、内因公行以及开办案业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年,中共柳州市纪律检查委员会机关、2个所属单位开支814.45万元,平均每辆1.81万元。

务接算为4.53万算为4.53元,完成预的100%。较2022年决算数增加0.74万元,增19.53%内公务接待费支出4.53万元,内公务接待149批次、1,029国()外务接费支出0万元国()外务接0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明
2023836.19为663.66元,成年初算的79.37%。决数低于因是,压办公置。2022年决算增加9.70万元,增长1.48%,要原因是:件数量增加,保障案件办理相应办公设施设备购置经费增加。

(二)政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额34.02万元,其中:政府采15.96018.06元。予中合同额34.02万元占政购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额34.02万元,占授业合100%物采企业金额100%工程予中金额的0%;服采购予中企业同金占服支出的100%。

(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0特种车0退休0辆、7辆,其他用车主要是保障公务出行用车。

价值50万以上用设备0台(),100元以用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况
根据政预算理要求,部门组对2023年度一公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3590.37万元,占一般公共预算项目支出总额的36.39%。

共组织对办案点后勤保障专案业务费”等18个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3590.37万元,政府性基金预0评价位大标,资金使方面,严制定和行财务管核算制,规资金使用,相资料齐全有效控支出,无用、截经费的情况发生。

组织开展对部门整体支出进行绩效评价,涉及一般公共预9865.25元,府性基预算支39.12万。从评来看我部门够严控经的管理使用方向严格执“收两条线”管理按照预算金管理法,坚持量入为和专专用原则,目支出紧围绕市中心工作主要用违纪法案查处、风廉政建、巡察视工作、检监察部队建设宣传教等项目。部门根项目进度及时申用款划,中根据项目部门需求及调整预算达到资合理布,导经费障水平逐提升,体预算支绩效情较为优秀。

我部门根据年初设定的绩效目标,部门整体支出自评得分为98.63分。发现的主要问题:一是绩效目标设置不够优化;二是绩效管有待改;三是绩目标进反馈不足为保障检监工作起管党党的政治任,不加强党的治建设提升败治效能,好巩固作建设成,坚定不地维护民群利益并持续化纪检监体制改,为建设时代新州提坚强力的政保障,单内部绩管理需不完善考体系使考有据可,做到有确的绩目标,有理的预测算有行有效的踪管理,要有配的激励机。同时望财经常织绩人员位培,学绩效制等知识,扩大知识面、拓宽视野、开阔思路,在业务上不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门根年初设定的绩效标,共对18个项开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为:
我部门根据年初设定的绩效目标,“柳州市纪委派驻机构办案专项经费”项目自评得分为95.06分。发现的主要问题是预算资金年执行进不够理想主要原:一是绩管理体仍显弱;是绩效标设置未分与实工作相结;三是款计批进较慢下一措施一是立健绩效制,理设置效目标各具体指;二是提各部门作人绩效理意识三是充分进绩效标执行进,及时整工作进度。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称

柳州市纪委派驻机构办案专项经费

项目编码

450200220310500005003

项目实施单位

105001-中共柳州市纪律检查委员会

主管部门

105-中共柳州市纪律检查委员会

资金来源

年初预算数

年中预算调整数

调整后预算数

实际支出数

预算执行率(%)

合计

37.8

0

37.8

28.4483

75.26%

预算执行情况

其中:一般公共预算拨款其中: 上级

 本级

0.0

0.0

0.0

0.0

0

37.8

0.0

37.8

28.4483

75.26

(万元)

政府性基金

 ——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

 国有资本经营预算

 ——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

 其他资金

 ——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

财政拨款预算调整率

0.00%

调整原因说明

(%)

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

项目简介:参照自治区有关文件规定。认真贯彻落实《2010-2020年干部教育培训改革纲要》和《关于加强柳州市纪委派驻机构建设的意见》的精神,全面提高我市派驻机构干部业务水平和履职能力,促进新设派驻机构高起点开局起步、高标准开展工作,充分发挥派驻机构的职能作用。 立项依据:关于印发《柳州市

纪委监委派驻机构规范化建设实施方案》的通知(柳纪办发〔2018〕23号)

项目起始时间

2022

项目终止时间

2120

项目实施进度安排

计划在12月内完成工作。

年度绩效目标

为派驻工做提供经费保障。

自评得分(满分100分)

95.06

预算执行(10分)

7.53

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

实际完成值

指标得分

完成情况简要

偏差原因及改进措

描述

党风廉政信息宣传教育和日

≥88次

5

88

5

完成年度计划

常监督

办案数量

≥22件

5

22

5

完成年度计划

数量指标

深入基层一线调研

≥44次

5

44

5

完成年度计划





















对落实党中央重大决策部署

项目

产出指标

质量指标

和习近平总书记重要指示批

≥88次

5

88

5

完成年度计划

支付滞后

示情况开展监督检查

=100%

5

100

5

完成年度计划

不存在遗留案件超1年未结(

绩效

销)案查办率

目标

未有超过1年未办结线索处置

=100%

5

100

5

完成年度计划

衡量

计划在12月内完成所有专项

指标

效益指标

时效指标

=100%

10

100

10

完成年度计划

工作

完成年度工作

成本指标

派驻机构办案专项工作成本

=378000元

10

284482.82

7.53

计划,支付稍

滞后。

强化日常监督,形成“不敢

社会效益指标

效果明显

15

达成预期指标

15

完成年度计划

腐、不能腐、不想腐”的良

好局面

可持续影响指标

持续增强

15

达成预期指标

15

完成年度计划

强化惩贪肃腐,保持惩治腐

败高压态势

满意度指标

服务对象满意度

驻在部门对派驻纪检组监督

≥95%

10

95

10

完成年度计划

效果满意度


第四部分:名词解释

拨款入:柳州财政年拨资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

收入指除述“款收事业”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政款收”“事收入”“营收入“其他收”不足安排年支的情况,使用非政拨款余弥补本度收支口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、业基和缴纳所得税,及建设位按规定交回的本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因观条发生变无法按原划实施需要延迟以后年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三公经费纳入本级决算“三”经费是指柳州本级各门用财政款安排因公国()费、务用车购及运行和公务接费。其因公国()费反单位公务国(境的国际旅、国外市间通费住宿费伙食费、训费、杂费等支;公务车购及运费反映位公务用车辆购支出(含辆购置)及用费燃料费维修费、路过桥、保险费安全奖费用支出公务接费反映单按规定支的各类务接待含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法理的业单位运行用于买货物服务的各资金,括办及印费、邮费、差旅、会议、福利费日常维费、用材及一般备购置费办公用水电费、公用房暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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